Przejdź do treści
Strona główna » Artykuły (Dania) » Odzyskanie podatku z Danii

Odzyskanie podatku z Danii

Zakończyłeś swoją przygodę zawodową w Danii i wróciłeś do Polski? To nie oznacza końca Twoich kontaktów z duńskim fiskusem. Prawdopodobnie na Twoim koncie podatkowym czekają pieniądze z nadpłaconego podatku. Warto o nie zawalczyć, a procedura jest prostsza, niż myślisz.

Wielu Polaków pracujących sezonowo lub na czas określony w Danii nie zdaje sobie sprawy, że po powrocie do kraju mogą ubiegać się o zwrot podatku. Duński system podatkowy opiera się na zaliczkach pobieranych przez pracodawcę w ciągu roku. Zaliczki te są często naliczane na podstawie prognoz (Forskudsopgørelse) i nie uwzględniają wszystkich przysługujących pracownikowi ulg. W rezultacie niemal każdy, kto legalnie pracował w Danii, nadpłacił podatek. Jak informuje portal podatkiwdanii.dk, odzyskanie tych pieniędzy jest nie tylko możliwe, ale i w pełni legalne. Wystarczy złożyć roczne zeznanie podatkowe (Årsopgørelse) za lata, w których pracowałeś.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Danii?

O zwrot nadpłaconego podatku może ubiegać się każda osoba, która legalnie pracowała na terenie Danii i od jej dochodu odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma znaczenia, czy pracowałeś przez miesiąc, czy przez cały rok. Jeśli płaciłeś podatki, masz prawo do ich rozliczenia. Co więcej, duńskie przepisy są bardzo korzystne dla podatników – o zwrot można ubiegać się nawet do 3 lat wstecz[3]. Oznacza to, że w 2025 roku możesz rozliczyć się za lata 2024, 2023 i 2022. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj! Z pomocą ekspertów z AJ Økonomi Og Regnskab możesz odzyskać należne Ci pieniądze.

Niezbędne dokumenty do rozliczenia

Aby rozpocząć procedurę zwrotu podatku, musisz zgromadzić kilka kluczowych dokumentów. Porządek w papierach to podstawa sukcesu.

  • Årsopgørelse lub Forskudsopgørelse: To roczne podsumowanie podatkowe lub prognoza, które otrzymujesz od duńskiego urzędu skarbowego (SKAT). To najważniejszy dokument.

  • Oplysningsseddel: To dokument, który powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego. Jest to odpowiednik polskiego PIT-11, zawiera informacje o Twoich dochodach i zapłaconym podatku.

  • Paski wypłat (Lønseddel): Przydatne do weryfikacji danych, jeśli nie posiadasz Oplysningsseddel.

  • Numer CPR: Twój duński numer identyfikacyjny jest niezbędny do identyfikacji w systemie SKAT.

  • Kod TastSelv/MitID: Dostęp do duńskiego systemu podatkowego online znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces.

Procedura zwrotu podatku krok po kroku

Gdy masz już wszystkie dokumenty, proces rozliczenia polega na złożeniu lub skorygowaniu rocznego zeznania podatkowego Årsopgørelse za dany rok. Najwygodniej zrobić to online przez system TastSelv. W zeznaniu należy uzupełnić wszystkie pola, a przede wszystkim wpisać przysługujące Ci ulgi, takie jak koszty dojazdów, wyżywienia, zakwaterowania czy odsetki od kredytów. To właśnie te odliczenia generują najczęściej zwrot podatku. Cały proces może wydawać się skomplikowany, zwłaszcza jeśli nie znasz dobrze języka duńskiego i przepisów. Dlatego warto powierzyć swoje rozliczenie specjalistom. Zespół AJ Økonomi Og Regnskab posiada wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu podatku dla Polaków pracujących w Danii. Dbają oni o to, aby rozliczenie było maksymalnie korzystne i zgodne z prawem. Jak radzi portal podatkiwdanii.dk, profesjonalna pomoc to inwestycja, która szybko się zwraca w postaci wyższego zwrotu na Twoim koncie NemKonto.